歷屆理事長

黃允暐先生2022年-2024年擔任本協會第十八屆理事長

稽核專業 持續提升影響力

親愛的會員朋友大家好:
很榮幸接任理事長,我曾任協會第16、17兩屆理事,過去在銀行服務20餘年,主要負責內部控制的法令遵循重要工作,也對洗錢防制、資訊安全及各項跨領域整合專業有深入研究與經驗,亦曾擔任本國金控銀行及外商銀行副總經理等各項職位,並多次在國內重要研討會擔任主講人,剖析專業領域國際重要趨勢與發展。我將延續歷任理事長及理監事先進的服務精神,持續帶領協會,為會員稽核專業在企業及組織的貢獻努力。

適逢IIA總會為了能更好地反映出內部稽核專業發展方向,及引領內部稽核人員為組織提供專業服務,今年初進行品牌重塑及數位轉型。以新的logo呈現清新、乾淨、自信,並且仍保有優良傳統和公正風格。本會亦配合新logo,將重新製作新版會員卡。特別值得注意的是IIA總會新的標語為「提升影響力(Elevating Impact)」,希望透過全球龐大的專家網絡,以預見風險、提供洞察,進而採取行動以獲得成功,藉此提升內部稽核在組織的影響力,這也是我們身為稽核專業人員,值得共同努力的。

有關會員之拓展,協會積極配合IIA總會新的策略,已有很好的進展,也感謝前任理事長及理監事委員的努力與貢獻。在金融業來說,包括與花旗集團合作,首次推動global 和local雙會籍,目前已有超過30位以上的花旗團體會員申請辦理雙會籍。華南銀行高層亦專程前來協會拜會,表示IIA為全球內部稽核專業的領導者,未來將與協會進行各項合作,包含專業認證、人才培訓與交流推廣。我們歡迎各不同產業稽核先進隨時與協會聯絡賜教,有可以協助稽核發揮影響力的努力,協會都將盡力合作促成。

展望未來,將持續強化各項會務之推展,深入與各產業稽核專業的互動,從傳產到高科技,從金融到新創產業,除配合國際IIA總會所推動之品牌重塑及數位轉型,進行網站改版,並期盼透過資料庫整合與便利金流,提供更貼近新世代內部稽核需求之服務。此外,將積極為內部稽核發聲,引領內部稽核人員透過預見風險、提供洞察,協助強化治理,進而提升稽核專業在組織的正面影響力與貢獻。


歷屆理事長

●趙曉慧女士2020年-2022年擔任本協會第十七屆理事長
●2020年首次舉辦「內部稽核創意短片競賽」徵選。
●2020-2021年連續2年協會榮獲IIA總會頒發數位獎章。
●2021年與中國內部審計協會,首次以線上方式舉辦海峽兩岸內部稽核交流會。
●2022年配合IIA總會新策略,與花旗集團合作,首次推動Global 和Local雙會籍。


歷屆理事長

●陳錦烽先生2018年-2020年擔任本協會第十六屆理事長
●曾擔任IIA國際總會專業議題委員會委員、CBOK指導委員會委員、研究及教育諮詢委員會(CREA)委員;亞洲內部稽核協會聯盟(ACIIA)名譽財務長等。
●2011年與國立政治大學會計學系林宛瑩(Wan-Ying Lin)教授合著IIA總會內部稽核研究基金會出版的2010年CBOK研究報告,Measuring Internal Auditing’s Value (Report III)。
●參與翻譯「COSO財務報導的內部控制-較小型公開發行公司指引」、「審計委員會的有效性-最佳實務運作」、「COSO內部控制-整合架構」、「稽核軌跡-稽核的35堂課」、「COSO企業風險管理-整合策略與績效」、「COSO內部控制監督指引」,並為Gleim’s CIA Review第三科、國際內部稽核專業實務架構(IPPF)之主要譯者。
●2018年中國內部審計協會訪台交流。
●2019年率團參加於美國加州安納罕市舉行之IIA年度研討會。
●2019年率團至大連參加中國內部審計協會舉辦之第十九屆「海峽兩岸內部稽核交流研討會」。


歷屆理事長

●戴龍先生2016年-2018年擔任本協會第十五屆理事長
●曾擔任IIA國際總會資訊科技指引委員會委員
●2016年中國內部審計協會訪台交流
●2017年率團至西安與中國內部審計協會舉辦第十七屆「海峽兩岸內部稽核交流研討會」
●2017年參與澳洲雪梨舉行之國際內部稽核協會年度研討會;印度新德里舉辦亞洲區稽核主管論壇
●2018年參加巴拿馬國際內部稽核協會之全球議會
●出版專業譯書「國際內部稽核師新制模擬考題」、「2017 國際專業實務架構(IPPF)」、「企業風險管理:整合策略與績效」


歷屆理事長

●王怡心女士2012-2016年擔任本協會第十三、十四屆理事長
●2013年於台北圓山大飯店舉辦亞洲區內部稽核研討會(ACIIA)
●曾擔任IIA總會理事、國際關係委員會委員及專業責任與倫理委員會委員;亞洲聯盟財務長
●引進CRMA認證考試,並為國內首位榮獲國際IIA授予CRMA專業證照者
●2012年主持「企業社會責任與內部控制相關性之研究」、2013年「建立內部控制制度核心原則」、2014年「內部控制制度有效性判斷參考項目」研究專案
●2014年申請成為會計主管專業訓練課程之持續進修機構
●出版專業譯書「審計委員會的有效性-最佳實務運作」、「內部控制-整合架構」、「稽核軌跡-稽核的35堂課」
●2016年1月購置北城世貿大樓辦公室


歷屆理事長

●楊文安先生2008-2012年擔任本協會第十一、十二屆理事長
●2008年5月開始與IIA及Pearson VUE合作推動電腦化考試,考生全年度均可報名
●2008年自IIA引進內部稽核品質評核(Quality Assessment)服務
●2008年12月首度於國內舉辦「內部稽核主管論壇」
●2009年和IIA同步翻譯出版「國際專業實務架構」
●2010年3月更新協會網頁設計、2011年7月正式啟用證照考試「線上報名」系統
●2010年為提高會員滿意度及活動參與度,增設「會員服務委員會」
●2012年1月開始推動國際風險管理確認師證照(Certification in Risk Management Assurance)


歷屆理事長

●林文隆先生2006-2008年擔任本協會第十屆理事長
●2006年配合國際內部稽核專業實務架構,修訂我國「內部稽核執業準則」
●2006年從IIA引進「品質評核」(Quality Assessment)之概念與做法,並請到專業講師Mr.Donald Asperse到協會授課,以培訓品質評核之種子
●2006年5月開始代辦國際金融稽核師(CFSA)英文考試,並於2007年起舉辦CFSA中文化考試
●2007年1月完成新版協會網站,以增強對會員之資訊服務交流
●2008年1月完成協會區域網路重新架設


歷屆理事長

●黃慶森先生2002-2006年擔任本協會第八、九屆理事長
●1994年當選本協會第三屆「優秀內部稽核人員」
●2002年10月在台北舉辦「第二屆海峽兩岸內部稽核交流研討會」
●2002年證券暨期貨管理委員會頒布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,將CIA證照列為內部稽核人員適任條件之一
●2003年1月證券暨期貨管理委員會將本協會列為六大「內部稽核專業訓練機構」之一,亦將本協會列為四大「公司治理專業訓練機構」之一
●2005年5月開始辦理國際內控自評師(CCSA)之中文化考試;代辦國際政府稽核師(CGAP)英文考試,並於2006年起舉辦CGAP中文化考試
●個人著作:「內部稽核實戰-內部稽核一月通」,並將全部售書所得捐贈本協會


歷屆理事長

◎盧達仁先生於1998~2002年擔任本協會第六、七屆理事長
◎1998~2002年訂定本協會各項制度辦法及規章
◎1998年11月開始舉辦國際內部稽核師(CIA)認證考試
◎1999年參與成立內部稽核亞洲聯盟
◎2000年至2002年榮獲頒國際內部稽核Lawrence B. Sawyer大獎
◎2001年與中國內部審計協會在北京舉辦第一屆「海峽兩岸內部稽核交流研討會」
◎2001年購置目前之會址,整合行政辦公室、訓練教室及圖書室,加強協會之運作
◎2002年於台北主辦亞洲區內部稽核研討會暨第二屆亞洲區內部稽核聯盟會議
◎2003年代表本協會擔任國際內部稽核協會理事


歷屆理事長

◎劉振岩先生於1994~1998年擔任本協會第四、五屆理事長
◎1994年與會計研究發展基金會合作,舉辦一系列內部稽核訓練課程
◎1995年舉辦本國內部稽核師(QIA)證照考試
◎1996年購置本協會第一間辦公室,並聘任專職之秘書長
◎1997年與國際內部稽核協會簽訂CIA考試合約
◎1997年榮獲內政部頒發績優社團獎
◎1997年成立新竹分會
◎1998年購置本協會自有之訓練中心及圖書室


歷屆理事長

◎鄭桓圭先生於1992-1994年擔任本協會第三屆理事長
◎1992年當選第一屆「優秀內部稽核人員」
◎1992年成功加入國際IIA聯盟組織成為會員
◎1993年研擬內部稽核師考試辦法並獲證期會同意辦理
◎1994~1998年擔任國際IIA北太平洋區域理事
◎1996-2002年代表本協會出席全球論壇
◎2003年代表本協會擔任「林柄滄教育基金會」董事
◎個人譯作:最佳內部控制評估實務-自我評估與風險評估


歷屆理事長

◎林柄滄先生於1988~1992年擔任本協會第一、二屆理事長
◎1988年創立中華民國內部稽核協會
◎1989年發行「內部稽核會訊」創刊號,並引進國際內部稽核協會發布之「內部稽核人員職業道德規範」
◎1989年成立台中分會
◎1990年成立高雄分會
◎1991年帶領協會理監事赴日本研修內部稽核理論與實務
◎1992年舉辦第一屆優秀內部稽核人員選拔

◎個人著作如下:
會計審計的理論與實務
會計大戰及新新會計大戰共四冊
如何避免審計失敗
內部稽核理論與實務
改善稽核生產力
內部稽核實務Q&A 101