| 書籍分類 | 書名 | 作者 | 出版者 | 索書號 | 資料種類 |
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中文書 | 95年政府審計年報 | 審計部 | 審計部 | CBA 000045 | |
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中文書 | 內部控制的知識呈現對內部控制評估之影響 | 林琦珍 | 論文 | CBI 000064 | 內部稽核 |
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中文書 | 獨立董事、家族持股與內部控制有效性之關聯性探討 | 吳佳蓉 | 論文 | CBI 000063 | 內部稽核 |
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中文書 | 電腦稽核第16期期刊 | 電腦稽核協會 | 電腦稽核協會 | CBI 000061 | 內部稽核 |
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中文書 | 台灣公開發行公司內控制制度自行檢查實施成效之調查與分析 | 吳清在 | 內部稽核協會 | CBI 000060 | 內部稽核 |
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中文書 | 財務再保險之內部控制與內部稽核-HIH與AIG案例分析 | 游淑觀 | 論文 | CBI 000059 | 內部稽核 |
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中文書 | 會計資訊系統 | 陳錦烽編著 | 華視教學處主編 | CBA 000044 | 會計、審計 |
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中文書 | 成本會計:強調管理(下) | 葉金成 顏信輝 羅玫甄譯 | 東華書局 | CBA 000043 | 會計、審計 |
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中文書 | 成本會計:強調管理(上) | 葉金成 顏信輝 羅玫甄譯 | 東華書局 | CBA 000042 | 會計、審計 |
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中文書 | 審計學(86.8第七版) | 蘇淑慧 譯 | 台灣西書出版社 | CBA 000041 | 會計、審計 |
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中文書 | 成本會計下(86.7四版二刷) | 嚴玉珠 | 五南圖書出版公司 | CBA 000040 | 會計、審計 |
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中文書 | 成本會計上(87.3四版四刷) | 嚴玉珠 | 五南圖書出版公司 | 五南圖書出版公司 | 會計、審計 |
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中文書 | 會計資訊系統與電腦審計(86.4) | 吳琮璠 | 智勝出版社 | CBA 000038 | 會計、審計 |
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中文書 | 中級會計學(下) | 劉敏欣譯 | 台灣西書出版社 | CBA 000037 | 會計、審計 |
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中文書 | 中級會計學(上) | 劉敏欣譯 | 台灣西書出版社 | CBA 000036 | 會計、審計 |
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中文書 | 高級會計學下冊 | 林美花 | 林美花 | CBA 000035 | 會計、審計 |
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中文書 | 高級會計學上冊(83.10初版) | 鄭丁旺 林美花 | 林美花 | CBA 000034 | 會計、審計 |
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中文書 | 會計制度體例(81.11) | 會研基金會 | 會研基金會 | CBA 000033 | 會計、審計 |
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中文書 | 會計資訊系統 | 季延平譯 | 華泰 | CBA 000032 | 會計、審計 |
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中文書 | 財務會計問題解釋函彙編--九十二年度 | 會研基金會 | 會研基金會 | CBA 000031 | 會計、審計 |
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