須於「報名截止日」前,繳納全額課程費用。
課程系列:
內稽專業/董事/公司治理主管/會計主管
訓練類別:
地區:
台北
課程時數:
6小時
上課日期:
2024/02/21
上課時間:
9:30~16:30、16:35~測驗
上課地點:
課程對象:
1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2.配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。
3.配合上市、上櫃及興櫃公司 董事(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定,課程當日,有【簽到】及【簽退】程序,完成後可核發學分證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。
課程簡介:
自民國102年開啟IFRSs新會計時代,主管機關為加強公司治理及資訊透明度,要求上市上櫃公司須強化自編合併財務報告之能力。面對此目標,本課程將協助您了解主管機關的要求、財務報表編製流程管理之內部控制制度設計、自行評估與內部稽核之規劃及執行,以及如何掌握自行編製合併財務報告之風險。
課程目標:
1.瞭解及因應主管機關的法令要求。
2.設計及執行有效的「財務報表編製流程管理」之內部控制制度。
3.辨認財務報表編製流程管理之風險。
4.瞭解永續報告書之編製政策及相關內控制度政策要求。
5.內部稽核如何因應及執行此上述政策。
課程大綱:
一、主管機關「財報自編」與「永續報告」的政策(含公司治理3.0永續發展藍圖)
二、「財務報表編製流程管理」內容的程序及稽核重點
(一)財務自編內控及稽核重點
(二)會計專業判斷的程序及稽核重點
(三)會計政策與估計變動的程序及稽核重點
三、上市(櫃)公司財務報告實質審閱常見缺失及稽核重點
四、永續報告書之編製政策及相關內控制度政策要求(含主管機關Q&A)
五、實作演練交流
六、主管機關最新上市櫃公司永續發展行動方案(2023)的政策說明
七、Q&A
講師(一):
   
課程費用:
非會員:3300 元, 會員:3000 元
報名方式:
報名截止日:
2024/02/18
    報名截止