課程系列:
內稽專業/董監/公司治理主管
訓練類別:
地區:
台北
課程時數:
6小時
上課日期:
2020/02/12
上課時間:
9:30-16:30(共6小時)(16:35~測驗)
上課地點:
課程對象:
1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。
2. 配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。
3. 配合上市、上櫃及興櫃公司 董事/監察人(含獨立)/公司治理主管 持續進修規定,可核發學分證明。
4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。
課程簡介:
金管會「處理準則」規定,公開發行公司內部稽核應將銷售收款循環納入每年年度稽核計畫,因為爆發許多知名企業做假銷貨,並利用假銷貨操縱股價及掏空公司。金管會「處理準則」規定,公開發行公司內部稽核應將採購付款循環納入每年年度稽核計畫,因為許多知名企業爆發重大的採購弊案,造成這些企業財務及名譽的損失。本課程的目的及特色,在講授銷售收款循環及採購付款循環常見的錯誤和舞弊,如何建立有效的內部控制,防弊興利,以及稽核這二大循環的實務技巧,揭弊,防弊。
課程目標:
協助內部稽核人員及管理人員:
1. 掌握銷售收款及採購付款的內部缺失。
2. 建立及評估內部控制。
3. 深入稽核可能的錯誤、舞弊及異常狀況。
課程大綱:
一、銷售及收款循環:
1. 銷售及收款的重要性。
2. 銷售及收款常見的內部控制缺失及舞弊案例解析。
3. 徵信與授信的內部控制與稽核。
4. 訂單處理的內部控制與稽核。
5. 應收帳款及收款的內部控制與稽核。
6. 銷貨退回與銷貨折讓的內部控制與稽核。
7. 呆帳轉銷及不良帳款處理的內部控制與稽核。

二、採購及付款循環:
1. 採購及付款的重要性。
2. 採購及付款常見的內部缺失及舞弊案例解析。
3. 採購「適時」的內部控制與稽核。
4. 採購「適量」的內部控制與稽核。
5. 採購「適質」的內部控制與稽核。
6. 採購「適價」的內部控制與稽核。
7. 付款正確及安全的內部控制與稽核。
講師(一):
 
課程費用:
非會員:3300 元, 會員:3000 元
報名方式:
報名截止:
2020/02/09 日  
    報名截止