課程系列: |
內稽專業課程 |
訓練類別: |
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地區: |
台北 |
課程時數: |
6小時 |
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上課日期: |
2014/12/23 |
上課時間: |
9:00-16:00(共6小時)(16:10~測驗) |
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上課地點: |
中華民國內部稽核協會-訓練教室
( 台北市南京東路五段16號5樓 )
交通資訊
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課程對象: |
1.歡迎各界有興趣之人士,適合財務、會計、稽核、管理類人員及高階管理人員。 2. 配合「證期局」、「銀行局」、「保險局」、「投信投顧公會」內部稽核人員進修時數規定,參訓人員須通過測驗,始核發結業證明。 3. 配合上市、上櫃及興櫃公司 董事/監察人(含獨立) 持續進修規定,可核發學分證明。 4.配合CIA、CCSA、CGAP、CFSA、CRMA持續進修辦法,可登錄持續進修時數。 |
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課程簡介: |
※本課程搭配本協會出版之審計委員會的有效性一書,由作者親自進行講解; ※本課程收錄全球領先專業實務,以支持審計委員會的績效;擷取了審計委員會的委員、財務報告的專家與團隊、治理專家,以及內部稽核處長的洞察力與觀點,還結合趨勢調查整理完成,堪稱最新的治理工具; ※學員可以理解從財務報告的環境與外部會計師、內部稽核與審計委員會如何回應各種挑戰; ※本課程還包括來自世界各地PwC資誠聯盟全球組織與IIA國際內部稽核協會專業人士累積多年的經驗與實務。 ※本課程搭配我國證交法及其他法規有關獨立董事成員職權配合審計委員會與內部稽核有效運作; |
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課程目標: |
※以追求品質為基礎的審計委員會,勢必要求具有品質基礎的內部稽核作業,提供客觀且具有獨立性的報告。 ※設置審計委員會與強化內部稽核業務其成效是一體兩面,雙方互蒙其利。 內部稽核人員藉由審計委員會規程所訂規範,適時對於新頒布的法規提供諮詢服務,且加強與審計委員會溝通,俾能助益於審計委員會運作,更強化企業治理、風險管理、內部控制和內度稽核之功能。 |
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課程大綱: |
1.財務報導及揭露 2.風險管理和內部控制制度 3.文化與遵行法令–企業應負職責的精神 4.管理階層和內部稽核的監督 5.與外部審計人員的關係 6.當發生問題時該怎麼辦 -財務報表的錯誤和舞弊調查 7.委員會的組成 8.會議議事進行 9.支持委員會的有效性-規程、評估、各項資源和培訓 |
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課程費用: |
非會員:3300 元, 會員:3000 元 | ||||||||||
報名方式: |
請於12/8前線上登錄報名
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報名截止日: |
2014/12/18 | ||||||||||
報名截止
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須於「報名截止日」前,繳納全額課程費用。