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發佈日期:2010/04/13
委員會介紹-準則委員會

準則委員會任務                   

1.制訂、修正、解釋內部稽核人員職業道德規範。
2.制訂、修正、解釋內部稽核執業準則。
3.促進內部稽核理論與實務之研究發展。 


準則委員會

職別

姓名

現任本職

主任委員

周員台俊

台北大學講師

副主任委員

黃琬玲

台灣中油公司/檢核

委員

張信一

經濟部會計處會計長

委員

林淑芸

證期局會計審計組科長

委員

呂政錦

中華電信稽核處處長

委員

林維珩

中原大學會計學系副教授

委員

莊詠玲

臺灣證券交易所股份有限公司稽核部高級專員

委員

李明昱

弘道會計師事務所會計師

委員

孫全玉

中央銀行金融業務檢查處處長

委員

許哲源

審計部審計業務研究委員會審計兼組長

顧問

陳錦烽

政治大學會計系副教授

工作成果:

1.配合IIA總會修訂及重新翻譯出版國際專業實務架構:

   配合國際IIA總會將專業實務架構(PPF)修改成「國際專業實務架構」(IPPF),並於98年1月將強制性之指引包括:內部稽核定義、職業道德規範、內部稽核執業準則,於協會網頁刊載。

   新版「國際內部稽核專業實務架構」已於98年3月完成翻譯出版,內容除強制性指引外,尚包括:

   ●實務諮詢:將原本84篇之實務諮詢重新調整,刪改成42篇。

   ●新增立場聲明書二篇:內部稽核在企業風險管理之角色、內部稽核在內部稽核單位資源配置之角色

   ●新增資訊科技風險評估指引(簡稱GAIT)三篇。

2.宣導及鼓勵內部稽核從業人員,定期參加國際專業實務架構相關課程:

   98年度已於北、中、南各例會活動中積極宣導,及開設相關訓練課程。

3.草擬內部稽核實務守則:

   依據國際內部稽核專業實務架構,所草擬之內部稽核實務守則,已於99年1月完成一讀作業,預計於99年中完成守則之制訂作業。

 

 

 
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