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發佈日期:2016/06/15
委員會介紹-編譯出版委員會

周台俊 理事擔任主任委員及內部稽核季刊總編輯蕭幸金院長擔任副主任委員配合當期季刊主題及協會活動之舉辦,廣邀各界專家、學者撰寫極具水準之文章。

本委員會之任務為規劃及執行:

本協會專業書籍及刊物之編輯、出版及發行,與其他有關內部稽核之書刊編譯及出版事項。

                              編譯出版委員會

職別 

姓名 

     現任本職 

主任委員

周台俊

中華民國投信投顧公會 理事

副主任委員

蕭幸金

國立臺北商業大學財經學院 院長

委員兼執行編輯

周靜幸

審計部業務研究委員會 稽察兼組長

委員

柯柏成

碩天科技(股)公司 監察人

委員

孫全玉

中央存款保險公司 董事長退休

委員

林開誠

景文技術學院資訊管理系 講師

委員

蔡篤村

興業家企管顧問有限公司  總經理

 

 

出版之內部稽核季刊,針對協會每季的活動及專業性議題進行報導,主題涵蓋兩岸交流、風險管理、內線交易防制、國際財務報導準則及國際新知等,皆由編輯委員對文章內容審核及編輯。已陸續完成「全球科技稽核指引(GTAG)」、「內部控制監督指引(Guidance on Monitoring Internal Control Systems)」、「2010 CIA 模擬考題中譯本」、「CGAP專業學習指引」、「審計委員會的有效性-最佳實務運作(Audit Committee Effectiveness: What Works Best, 4th Edition)」等專業書籍翻譯出版;「CCSA實務指引」、「國際專業實務架構(IPPF) 」及「內部稽核理論與實務」修訂後版本出版;已著手翻譯第17版 CIA Review 系列考試參考用書,希藉此對於參加CIA考試者能有更多幫助;完成 COCO委員會出版之 2013「內部控制-整合架構」翻譯,並舉行新書發表及預購活動。

「第17版 CIA Review 系列考試參考用書」103年完成翻譯並出版。

 
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